时间:2016-10-18 17:54
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兴县魏家滩镇人民政府2015年部门决算公开
一、部门概况
(一) 部门主要职责
1、贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、计划生育等行政工作。
3、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作,推动农村城市化建设。
4、搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。
5、完成县政府下达的各项工作任务。
6、加强社会主义民主法制建设,做好群众教育,搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。
7、依法指导村民委员会开展各项工作。
8、承办县人民政府交办的其它各项工作
(三)2015年主要工作任务
一、重点工程项目持续推进
二、切实加强农村基础设施建设
三、调整农业产业结构,突出主导产业
四、落实各项惠民政策,民生保障作用凸显
五、狠抓安全生产
六、高度重视,社会治安综合治理成效显著
七、深入转变干部作风,切实加强自身建设
二、2015年收支决算情况
(一)收入决算
2015年收入决算1134.83 万元,其中:一般公共预算收入1104.96 万元。
(二)支出决算
2015年支出预算1101.96 万元,其中:一般公共预算支出1060.83万元。
2015年一般公共预算拨款支出按用途划分:
1、基本支出751.03万元,主要是工资福利支出266.13万元;商品和服务支出26.6万元;对个人和家庭的补助 458.3万元。
2、项目支出343.80万元,主要有其他农业支出(取暖补贴)219.80万元,其他资本性支出124万。
(三)“三公”经费决算
2015年一般公共预算执行因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)11.3万元。公务用车购置及运行维护费 10.3万元,公务接待费1万元。
兴县魏家滩镇人民政府2015年收支决算总表
单位:元
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
11049670.86 |
一、一般公共服务支出 |
3,863,126.87 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
340000 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
六、其他收入 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
688,389.46 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
261,225.96 |
|
|
十、节能环保支出 |
410,517.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
5,024,269.57 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
141,880.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
218,947.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
340,000.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
11049670.86 |
本年支出合计 |
10948355.86 |
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
年初结转和结余 |
298685 |
交纳所得税 |
0 |
基本支出结转 |
298685 |
提取职工福利基金 |
0 |
项目支出结转和结余 |
0 |
转入事业基金 |
0 |
经营结余 |
0 |
其他 |
0 |
|
|
年末结转和结余 |
400000 |
|
|
基本支出结转 |
400000 |
|
|
项目支出结转和结余 |
0 |
|
|
经营结余 |
0 |
总计 |
11348355.86 |
总计 |
11348355.86 |
吕梁市兴县魏家滩镇人民政府2015年
一般公共预算支出决算表
|
|
|
|
单位:元 |
|
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
|
||||||
|
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
10,608,355.86 |
7,510,306.86 |
3098049 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
3,863,126.87 |
3,863,126.87 |
0.00 |
|
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,799,706.87 |
3,799,706.87 |
0.00 |
|
|
|
行政运行 |
3,799,706.87 |
3,799,706.87 |
0.00 |
|
|
|
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
其他共产党事务支出 |
63,420.00 |
63,420.00 |
0.00 |
|
|
|
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
其他共产党事务支出 |
63,420.00 |
63,420.00 |
0.00 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
688,389.46 |
688,389.46 |
0.00 |
|
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
105,989.46 |
105,989.46 |
0.00 |
|
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
96,773.04 |
96,773.04 |
0.00 |
|
|
|
财政对生育保险基金的补助 |
8,064.42 |
8,064.42 |
0.00 |
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,152.00 |
1,152.00 |
0.00 |
|
|
|
特困人员供养 |
582,400.00 |
582,400.00 |
0.00 |
|
|
|
农村五保供养支出 |
582,400.00 |
582,400.00 |
0.00 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
261,225.96 |
261,225.96 |
0.00 |
|
||
医疗保障 |
58,082.16 |
58,082.16 |
0.00 |
|
||
公务员医疗补助 |
58,082.16 |
58,082.16 |
0.00 |
|
||
计划生育事务 |
203,143.80 |
203,143.80 |
0.00 |
|
||
计划生育机构 |
203,143.80 |
203,143.80 |
0.00 |
|
||
节能环保支出 |
410,517.00 |
410,517.00 |
0.00 |
|
|
|
退耕还林 |
410,517.00 |
410,517.00 |
0.00 |
|
|
|
退耕现金 |
410,517.00 |
410,517.00 |
0.00 |
|
|
|
农林水支出 |
5023,219.57 |
1,926,220.57 |
3,098,049.00 |
|
|
|
农业 |
3,431,180.92 |
333,131.92 |
3,098,049.00 |
|
|
|
事业运行 |
333,131.92 |
333,131.92 |
0.00 |
|
|
|
其他农业支出 |
3,098,049.00 |
0.00 |
3,098,049.00 |
|
|
|
林业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
林业事业机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
水利 |
51,138.65 |
51,138.65 |
0.00 |
|
|
|
行政运行 |
51,138.65 |
51,138.65 |
0.00 |
|
|
|
扶贫 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
|
|
|
其他扶贫支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
|
|
|
农村综合改革 |
1,540,900.00 |
1,540,900.00 |
0.00 |
|
|
|
对村级一事一议的补助 |
1,050.00 |
1050.00 |
0.00 |
|
|
|
对村集体经济组织的补助 |
1,540,900.00 |
1,540,900.00 |
0.00 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
141,880.00 |
141,880.00 |
0.00 |
|
|
|
国土资源事务 |
141,880.00 |
141,880.00 |
0.00 |
|
|
|
矿产资源专项收入安排的支出 |
141,880.00 |
141,880.00 |
0.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
218,947.00 |
218,947.00 |
0.00 |
|
|
|
保障性安居工程支出 |
155,755.00 |
155,755.00 |
0.00 |
|
|
|
农村危房改造 |
155,755.00 |
155,755.00 |
0.00 |
|
|
|
住房改革支出 |
63,192.00 |
63,192.00 |
0.00 |
|
|
|
住房公积金 |
63,192.00 |
63,192.00 |
0.00 |
|
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兴县魏家滩镇人民政府2015年一般公共预算执行“三公”经费决算情况统计表 |
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|
单位:万元 |
项 目 |
本年决算数 |
合 计 |
11.3 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
1 |
3、公务用车费 |
10.3 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
10.3 |
|
|
注:按照中央、省预算公开规定,各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。3、公务用车购置费及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。 |
2016年11月