时间:2019-03-28 16:21
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第一部分
部门概况
主要职能及2019年任务
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强镇级财政的监督和管理。
7、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。实有人数92人,在职54人,离休1人,退休37人。
本单位属一级预算单位,无下设单位,不需要汇总。
(一)政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
(二)机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算60万元(包括车辆运行维护费10万元、办公费20万元、交通费10万元、差旅费4万元、伙食补贴12万元、设备购置4万元、设备购置办公用品购置(办公桌椅,打印机等)。
(三)其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车2辆,实有2辆,车牌号分别为:晋JED789、晋JY1929。
2.房屋情况
我单位办公用房位于魏家滩镇魏家滩村,办公用房面积未超党政机关办公用房标准。
3.绩效管理情况
我单位没有大型的项目要实施,只有基本项目,所以没有设定绩效目标。
4.国有资产占用情况
2018年末,我单位固定资产合计为887.79万元。
(四)名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第二部分
2019年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2019年收入预算1008万元,一般公共预算财政拨款1008万元。
二、支出预算总体安排情况
2019年支出预算1008万元。
1.按支出功能分类,为一般公共服务支出477万元,社会保障和就业支出8万元,卫生健康支出39万元,城乡社区支出27万元,农林水支出352万元,住房保障支出105万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出668万元、商品和服务支出95万元、对个人和家庭的补助8万元、项目支出237万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1008万元。
1.按支出功能分类,为一般公共服务支出477万元,社会保障和就业支出8万元,卫生健康支出39万元,城乡社区支出27万元,农林水支出352万元,住房保障支出105万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出771万元,包括人员支出等;,其余支出全部列入项目支出237万元,不在基本支出内列支。这使本年和以往年度的最大区别。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支出668万元、商品和服务支出95万元、对个人和家庭的补助8万元、项目支出237万元。
4.本年的“三公”经费未安排,治超专用车辆的开支从项目费用中列支,共预算10万元
5.机关运行经费本年度共安排60万元,