兴县人民政府机关事务管理局2015年部门预算公开情况
第一部分
兴县人民政府机关事务管理局概况
一、主要职能
1、根据国家的有关法律、法规和政策以及县委县政府的要求,结合我县实际,制定机关事务管理工作的规章制度,经批准后组织实施。
2、负责县四大班子领导的行政事务管理与后勤保障。
3、负责县大型会议和重大活动的有关会务和后勤保障工作。
4、负责调配政府机关办公用房。
5、负责组织协调县四大班子领导及机关工作用车的购置、更新和维修。
6、负责安排来我县观察的党和国家领导人、中共各部委、省、市领导及相关部门的接待任务。
7、负责县政府大院内环境卫生、园林绿化、水电设施、设备维护,安全保卫;基建、维修项目的申报和监管工作;固定资产管理工作。
8、负责县直机关国有资产管理及房产配套设施建设。
9、推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。负责县直公共机构节能管理、监督检查工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。负责县直机关能耗统计、监测和 考核工作。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、兴县机关事务管理局2015年工作计划
2015年,兴县机关事务管理局坚持以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,围绕县委、县政府中心工作,全面深化各项改革,切实提升履职能力,不断增强工作活力,以更加坚定的决心、更加有力的举措、更加完善的制度,进一步创新观念,优化后勤服务保障工作,主要工作目标是:
(一)掀起开展城乡环境整治工作的热潮
要把城乡环境整治工作作为当前和今后一个时期的首要政治任务,迅速掀起工作热潮。要按照县委、县政府的安排部署,认真制定方案,把县城乡环境整治工作会议精神传达到全局干部职工,要通过多种渠道,不断把整治工作引向深入。使城乡环境整治工作成为推动机关后勤工作创新发展的强大动力。全局干部职工要认真履行职责,立足自身职能,奋发有为,积极进取,为切实改善城乡面貌,努力提高群众幸福指数,创建文明、和谐、健康、宜居的兴县贡献力量。
(二)积极做好机关事务管理工作
1、公务接待管理:在公务接待服务工作方面,我局要坚持以“微笑服务”为宗旨,提高接待服务工作人员的服务意识、大局意识和责任意识,严把审批关,严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《兴县公务接待审批制度》,对接待标准严格要求,严格按制度办事,杜绝超标准、超规格接待。响应中央勤俭节约的原则,公务接待以吃自助餐为主、不饮酒、不送土特产,进一步发扬艰苦奋斗精神,厉行勤俭节约,严格控制接待开支,力戒奢靡之风。
2、安全保卫管理:安全保卫工作要始终以“提高警惕、警钟长鸣”为宗旨,不断巩固和完善物防技防措施,努力提高安全保卫人员素质,增强保卫人员的安全防范意识,树立危机感和责任感,克服侥幸心理,对安全保卫人员进行教育引导和技能培训,切实加大对县委机关大院的巡逻巡查力度,并严格对来访人员、出入车辆的进行登记管理和跟踪监督服务。
3、卫生保洁管理:制定《卫生保洁制度》,明确卫生保洁工作职责范围,每半小时对所有卫生区域进行巡查检查并及时清除残留物,积极落实“全民清洁日”在每周三开展大扫除活动。对保洁人员建立周评、月检制度,保持机关整洁卫生环境;做好县委机关大院大院“绿化、美化”工作,继续提高大院园林绿化管养水平,做到季季有花、四季常青。
4、停车秩序管理:规范车辆停放管理,完善停车标识和禁停标志,指派专人在上班期间进行疏导,规范停车秩序,有效提高车位使用率,利用机关大院内的边角、空地,开发部分车位,并对已有车位进行重新划分和规划,多方位增加车位数量,缓解停车压力,要求机关大院内停放的自行车、摩托车、电动车一律停入停车棚。对公务车和私家车实行通行证管理制度,对办事车辆实行登记制度,实行停车制度化管理。
5、机关基础设施建设。要完成县行政审批服务中心改建、县委机关大院绿化美化工作、办公楼楼顶防渗漏处理、机关食堂改造、增设护栏等工程。
6、继续抓好公共机构节能工作。加大公共机构节能减排工作宣传力度,提高机关工作人员的节能减排意识, 完善节能减排工作机制,摸清机关用能底数,建立健全考核评价制度。逐步对机关大院的照明、供水、供电设施设备进行置换,使用节能产品,降低机关大院的用能指数。
(三)加强领导,抓好队伍建设,
要充分认识新形势下加强机关后勤队伍建设的重要意义,努力培养一支具有良好思想道德和过硬职业技能的后勤员工队伍。
1、加强班子建设。要以贯彻十八大精神为契机,深入开展城乡环境整治工作,抓好结合点,不断丰富党的组织活动,建设班子,继续做好固本强基工作。
2、健全廉政制度。要在坚持以往行之有效制度的基础上,重点推进廉政风险机制建设,从干部任用、经费管理、工程项目、资产管理、物资采购等重点工作和重点环节入手,排查廉政风险,健全内控机制。要以党风廉政建设责任制为抓手,落实主体责任,将廉政风险防控的理念融入业务工作和管理流程之中,还要加强对决策、执行、监督各个环节廉政风险的防控,做到防范在先,实现廉政风险防控与业务工作的共促进、共发展。
3、严明工作作风。完善各项规章制度,严格落实岗位责任制,坚持督查督办制,严明工作纪律,强化内部管理,要不断改进工作作风,进一步提高办事效率和工作质量。
2015年,我们要用十八大精神统揽机关后勤工作,进一步贯彻落实《机关事务管理条例》,围绕中心,服务大局,认真履行管理、保障、服务职责,为机关正常运行提供有力保障,不断推动机关后勤工作上新台阶。
三、部门预算单位构成
兴县人民政府机关事务管理局由人民政府机关事务管理局本级、局属事业单位组成。
2015年纳入***部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
兴县人民政府机关事务管理局 |
2 |
政府接待办 |
3 |
晋绥宾馆 |
4 |
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… |
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第二部分
兴县人民政府机关事务管理局2015年部门预算表
表一:2015年收支预算总表 |
部门名称:兴县机关事务管理局 |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
一、一般公共预算资金(小计) |
2692.4 |
一、一般公共服务支出 |
2674.4 |
一、工资福利支出 |
735.86 |
财政拨款 |
2692.4 |
二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
856.48 |
行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
1059.09 |
专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
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七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
八、其他资本性支出 |
40.97 |
四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
2692.4 |
支出合计 |
2692.4 |
支出合计 |
2692.4 |
表二:2015年一般公共预算资金支出预算表 |
部门名称:兴县机关事务管理局 |
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单位:万元 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
一般公共服务支出 |
2692.4 |
1766.53 |
925.87 |
政府办公厅(室)及相关事务支出 |
2692.4 |
1766.53 |
925.87 |
行政运行 |
2692.4 |
1766.53 |
925.87 |
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表三:2015年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
部门名称:兴县机关事务管理局 |
单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
一般公共服务 |
1766.53 |
政府办公厅(室)及相关事务支出 |
1766.53 |
行政运行 |
1766.53 |
一、工资福利支出 |
735.86 |
基本工资 |
81.44 |
津贴 |
194.85 |
奖金 |
0.63 |
社会保障费 |
101.77 |
其他工资福利支出 |
357.17 |
二、商品和服务支出 |
87.58 |
一般业务费 |
16.2 |
接待费 |
0.29 |
交通费 |
6 |
取暖费 |
59.55 |
工会经费 |
5.54 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
943.09 |
退休费 |
713.97 |
抚恤金 |
170 |
住房公积金 |
22.15 |
生活补助 |
36.97 |
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表四:2015年公共预算安排的“三公”经费预算表 |
部门名称:兴县机关事务管理局 |
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
406 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
400 |
3、公务用车费 |
6 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
6 |
(2)公务用车购置费 |
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第三部分
兴县人民政府机关事务管理局2015年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2015年收入预算 2692.4 万元,其中:财政拨款 2692.4万元。
二、支出预算总体安排情况
2015年支出预算2692.4万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2674.4万元、医疗卫生与计划生育支出支出18万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出735.86万元、商品和服务支出856.48万元、对个人和家庭的补助支出1059.09万元、其他资本性支出40.97万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2015年部门预算中,一般公共预算资金安排支出2692.40万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2674.4万元、医疗卫生与计划生育支出支出18万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1766.53万元;项目支出925.87万元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出735.86万元、商品和服务支出87.58万元、对个人和家庭的补助支出943.09万元.