时间:2017-04-09 10:47
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兴县卫生局部门概况
一、主要职能及工作任务
(一)、主要职责
1.监督实施卫生、中医药事业发展的法律法规、政策规划和部门规章、标准、技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生服务资源配置。
2.监督实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3.监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
4.负责组织拟订并实施基层卫生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。
5.监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,贯彻执行卫生专业技术人员准入规定,贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物山西省补充目录。
8.组织拟订卫生人才发展规划,指导卫生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
9.组织拟订卫生科技发展规划,组织实施卫生相关科研项目。制定医学培训发展规划,组织实施继续医学教育。
10.指导基层卫生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。
11.负责卫生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。
12.制定中医药中长期发展规划,并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。
13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县地方病防治领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
15.承办县人民政府交办的其他事项。
(二)2017年主要工作任务
1.以深化县级公立医院改革为重点,全面推动各项医改工作取得新成效。继续深入推进县级公立医院综合改革,不断提高基本医疗保障能力和服务水平,完善基本药物制度。
2.以落实国家重大和基本公共卫生服务项目为重点,全面提高城乡居民健康水平。,强化基本公共卫生服务管理,加大各类疾病预防控制力度,做好食品安全风险监测工作,实施好《山西省妇女儿童健康行动计划》和“妇幼安康工程”。
3.以创建“群众满意的基层医疗卫生机构”为重点,全面提升农村卫生服务能力。,扎实开展“建设群众满意的基层医疗卫生机构”活动,实施县乡医联体试点工作,切实加强县乡村医疗卫生人才队伍建设,继续加强基层医疗机构基础设施建设,继续组织实施县人民医院对口支援乡镇卫生院项目,继续推进乡村医生签约服务工作。
4.以推进医疗卫生重心下移为重点,全面提高医疗质量和服务水平。实施改善医疗服务行动计划,健全医疗运行评价和考核机制,强化医疗机构执业监管,加强中医药服务能力建设。
5.以打击非法行医和加强财务监管为重点,全面提升依法治理能力。以打击非法行医为重点,进一步提升卫生综合监督执法能力,以财务运行监管为重点,不断规范资金管理,预防财务运行风险。
6.以严厉查处违反“九不准”规定为重点,全面推进党风廉政和政风行风建设。认真履行党风廉政建设和反腐败工作“两个责任”,切实强化政风行风和医德医风建设,严厉查处违法违规行为。同时,做好“十二五”规划完成情况的总结评估,编制好“十三五”规划,统筹做好人大代表建议和政协委员提案办理、政务公开、卫生信息化建设、干部下乡住村扶贫、安全生产和信访维稳等工作,完成县委、县政府和上级部门交办的各项工作任务。
二、部门预算单位构成
兴县卫生局部门由卫生局本级、局属事业单位组成。
2017年纳入兴县卫生局部门预算汇编范围的单位情况见下表:
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
兴县卫生局 |
|
2 |
兴县红十字会 |
|
3 |
|
|
4 |
|
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… |
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第二部分
兴县卫生局2017年部门预算表
(按照财政局部门预算管理系统生成的报表数据进行公开,各部门核对与批复数据无误后公开)
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表一:2017年收支预算总表 |
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部门名称:兴县卫生局 |
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|
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
||||
|
一、一般公共预算资金(小计) |
2741.75 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
203.51 |
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|
财政拨款 |
2741.75 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
15.17 |
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|
行政事业性收费资金 |
|
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
219.68 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
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|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
|
五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
|
六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
31.35 |
七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
2710.40 |
八、其他资本性支出 |
|
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|
四、其他资金 |
|
九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
2303.39 |
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|
|
十、城乡社区支出 |
|
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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|
十五、金融支出 |
|
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|
||||
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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|
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二十一、国债还本付息支出 |
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|
|
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|
二十二、其他支出 |
|
|
|
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|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
||||
|
收入合计 |
2741.75 |
支出合计 |
2741.75 |
支出合计 |
2741.75 |
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|
表二:2017年一般公共预算资金支出预算表 |
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|
部门名称:兴县卫生局 |
|
单位:万元 |
|
|
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2080599其他行政事业单位离退休支出 |
31.34 |
31.34 |
0 |
|
2100101行政运行(医疗管理事务) |
407.02 |
407.02 |
0 |
|
2100199其他医疗卫生与计划生育管理 |
55 |
|
55 |
|
2100299其他公立医院 |
324 |
0 |
324 |
|
2100302乡镇卫生院 |
6.00 |
0 |
6.00 |
|
2100399其他基层医疗卫生机构支出 |
65.86 |
0 |
65.86 |
|
2100408基本公共卫生服务 |
1309.02 |
0 |
1309.02 |
|
2100409重大公共卫生专项 |
188.65 |
0 |
188.65 |
|
2100499其他公共卫生支出 |
15 |
0 |
15 |
|
2100601中医院专项 |
7.7 |
0 |
7.7 |
|
2109901其他医疗卫生与计划生育支出 |
332.16 |
0 |
332.16 |
|
合计 |
2741.75 |
438.36 |
2303.39 |
|
表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称:兴县卫生局 |
单位:万元 |
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|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|||
|
工资福利支出 |
203.51 |
|||
|
基本工资 |
83.46 |
|||
|
津贴 |
79.25 |
|||
|
社会保障缴费 |
33.36 |
|||
|
其他工资福利支出 |
7.44 |
|||
|
商品和服务支出 |
15.17 |
|||
|
一般公务业务费 |
10.55 |
|||
|
公务接待费 |
0.13 |
|||
|
交通费 |
4.00 |
|||
|
工会经费 |
0.49 |
|||
|
对个人和家庭的补助支出 |
219.68 |
|||
|
离休费 |
31.35 |
|||
|
抚恤金 |
150 |
|||
|
遗属补助 |
15.22 |
|||
|
住房公积金 |
13.02 |
|||
|
其他队个人和家庭的补助支出 |
10.09 |
|||
|
|
|
|||
|
|
|
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|
|
表四 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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|
部门名称:兴县卫生局 |
单位:万元 |
|
|
|
|
项 目 |
预算数 |
|
|
|
|
合计 |
4.13 |
|
|
|
|
1、因公出国(境)费用 |
0 |
|
|
|
|
2、公务接待费 |
0.13 |
|
|
|
|
3、公务用车费 |
4.00 |
|
|
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
|
|
|
(2)公务用车购置费 |
0 |
|
|
三公经费减少变化原因:
1、公务接待费用:严格建立完善公务接待报批登记制度,对能够合并的公务接待统筹安排,对无公函或者无实质内容的公务活动和来访人员不予接待。
2、公车购置及运行费用:
我局制定了严格的车辆管理制度,对公车运行费用实行审批记账,对于车辆维修坚持维修申请制度,每季度对燃油费用进行统计,接受监督,节假日严格执行公务车辆封存制度。
|
表五:2017年政府性基金支出预算表 |
|||
|
部门名称:兴县卫生局 |
单位:万元 |
||
|
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
表六:2017年部门预算公开相关信息统计表 |
|||
|
编制单位:兴县卫生局 |
|
|
金额:万元 |
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
|
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
统计数 |
||
|
(一)行政单位 |
5 |
1 |
|
|
(二)财政补助人员 |
6 |
20 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
0 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
2 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
|
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) |
13 |
0 |
|
|
四、国有资产收益情况 |
|||
|
国有资产收益 |
14 |
0 |
|
|
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||
第三部分
卫生局2017年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2017年收入预算2741.75万元,其中:财政拨款 2741.75万元。
二、支出预算总体安排情况
2017年支出预算2741.75万元。
1.按支出功能分类,2080599其他行政事业单位离退休支出 31.34万元,2100101行政运行(医疗管理事务)407.02万元,
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务55万元,2100299其他公立医院324万元,2100302乡镇卫生院6万元,2100399其他基层医疗卫生机构支出65.86万元,2100408基本公共卫生服务1309.02万元,2100409重大公共卫生专项188.65万元,2100499其他公共卫生支出15万元,2100699其他中医药支出7.7万元,2109901其他医疗卫生与计划生育支出332.16万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出203.51万元,其中:
基本工资83.46万元,津贴79.25万元,社会保障缴费33.36万元,其他工资福利支出7.44万元。商品和服务支出15.17万元,其中一般公务业务费10.55万元,公务接待费0.13万元,交通费4.00万元,工会经费0.49万元。对个人和家庭的补助支出219.68万元,其中:离休费31.35万元,抚恤金150万元,遗属补助15.22万元,住房公积金13.02万元,其他队个人和家庭的补助支出10.09万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2017年部门预算中,一般公共预算资金安排支出 2741.75 万元。
1.按支出功能分类,2080599其他行政事业单位离退休支出 31.34万元,2100101行政运行(医疗管理事务)407.02万元,
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务55万元,2100299其他公立医院324万元,2100302乡镇卫生院6万元,2100399其他基层医疗卫生机构支出65.86万元,2100408基本公共卫生服务1309.02万元,2100409重大公共卫生专项188.65万元,2100499其他公共卫生支出15万元,2100699其他中医药支出7.7万元,2109901其他医疗卫生与计划生育支出332.16万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 438.36万元,包括人员支出等;项目支出 2303.39 万元, 2100101行政运行(医疗管理事务)407.02万元,2100299其他公立医院324万元,2100302乡镇卫生院6万元,2100399其他基层医疗卫生机构支出65.86万元,2100408基本公共卫生服务1309.02万元,2100409重大公共卫生专项188.65万元,2100499其他公共卫生支出15万元,2100699其他中医药支出7.7万元,2109901其他医疗卫生与计划生育支出332.16万元.
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出203.51万元,其中: 基本工资83.46万元,津贴79.25万元,社会保障缴费33.36万元,其他工资福利支出7.44万元。商品和服务支出15.17万元,其中一般公务业务费10.55万元,公务接待费0.13万元,交通费4.00万元,工会经费0.49万元。对个人和家庭的补助支出219.68万元,其中:离休费31.35万元,抚恤金150万元,遗属补助15.22万元,住房公积金13.02万元,其他队个人和家庭的补助支出10.09万元。