时间:2020-05-20 10:12
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(一)主要职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强财政的监督和管理。
7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
(二)机构设置:政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。
(三)人员构成:公务员编制20人、事业人员编制18人,实有人数为43人,在职43人。退休14人、遗属补助4人。
(四)部门预算单位构成
本单位属一级预算单位,无下设单位,不需要汇总。
(五)政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
(六)机关运行经费情况
我单位2020年机关运行经费财政拨款预算90.09万元,明细见附表,比2019年预算的89.81万元增加0.28万元,增加了0.31%,基本持平。
(七)政府采购情况
2020年政府采购预算总额19.47万元,详情见附表。
(八)其他说明
1.车辆情况
我单位车辆编制2辆、实有2辆,公务用车运行费7万包括在定员定额中,不再另行在三公经费中反应。
2.房屋情况
办公用房位于兴县东会乡东会村,未超党政府机关办公用房标准。
3.绩效管理情况
我单位没有大型的项目要实施,项目支出已设定绩效目标。
4.国有资产占用情况
2019年末,我单位国有资产总额为198.72万元、固定资产净值为9.02万元。
(十)名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2020年政府性基金预算收支预算表
科目 |
合计 |
基本收入 |
基本支出 |
备注 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他政府性基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称: |
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
0 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0 |
3、公务用车费 |
0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置费 |
0 |
2020年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2020年收入预算637.69万元,比2019年的740.73万元减少103.04万元,减少原因为上年项目预算安排较多,如晋绥烈士陵园凤凰岭墓地二期扩建工程占地补偿款 108.00万元。
二、支出预算总体安排情况
2020年支出预算637.69万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务 297.16万元、社会保障和就业102.61万元、医疗卫生 27.75万元、农林水事务185.65万元、住房保障支出24.52万元。按支出经济分类,包括工资福利支出448.46万元、商品和服务支出103.69万元、对个人和家庭补助44.54万元、资本性支出41.00万元。
3.2020年支出预算比2019年的740.74万元减少103.04万元,减少原因为上年项目预算安排较多,如晋绥烈士陵园凤凰岭墓地二期扩建工程占地补偿款108.00万元。。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2020年部门预算中,一般公共预算资金安排支出637.69万元。
1、按支出功能分类,包括一般公共服务 297.16万元、社会保障和就业102.61万元、医疗卫生 27.75万元、农林水事务185.65万元、住房保障支出24.52万元。比2019年的632.73万元增加4.96万元,基本持平。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出577.69万元,包括人员支出和商品服务支出;比上年的607.73万元减少30.74万元,主要原因是人员变动影响。
项目支出60.00万元,包括三基建设——回引本土大学生保障待遇 5.40万元、三基建设——农村集体产权制度改革工作经费13.60万元、整村拆除工作经费20.00万元、三基建设——扶持村集体经济壮大发展示范项目21.00万元。
3.一般公共预算安排的基本支出577.69万元,按经济分类,包括工资福利支出支出448.46万元和商品服务支出90.09万元、对个人和家庭的补助支出39.14万元;比上年的607.73万元减少30.04万元,主要原因是人员变动影响。
4. 本年的“三公”经费0.00万元,与2019年相同。
5. 机关运行经费本年度安排90.09万元,明细见附表,比2019预算的89.81万元增加0.28万元,增加0.31%,基本持平。