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时间:2017-04-07 16:16
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兴县重点项目发展管理办公室2017年部门预算公开情况
第一部分
部门概括
一、主要职能
1、为“兴县重点项目发展管理办公室”项目审批建设服务;
2、承担项目手续审批和资金争取上下衔接工资;
二、部门预算单位构成
兴县重点项目发展管理办公室部门由兴县重点项目发展管理办公室本级组成。
2017年纳入兴县重点项目发展管理办公室部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
兴县重点项目发展管理办公室 |
2 |
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3 |
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4 |
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… |
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第二部分
兴县重点项目发展管理办公室2017年部门预算表
(按照财政局部门预算管理系统生成的报表数据进行公开,各部门核对与批复数据无误后公开)
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表一:2017年收支预算总表 |
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部门名称:兴县重点项目发展管理办公室 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算资金(小计) |
272.31 |
一、一般公共服务支出 |
72.31 |
一、工资福利支出 |
37.78 |
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财政拨款 |
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二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
31.93 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
2.60 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
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七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
200 |
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十、城乡社区支出 |
200 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
272.31 |
支出合计 |
272.31 |
支出合计 |
272.31 |
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表二:2017年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称:兴县重点项目发展管理办公室 |
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单位:万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
一般公共服务支出 |
272.31 |
44.51 |
227.80 |
发展和改革事务 |
272.31 |
44.51 |
227.80 |
行政运行(发展和改革事务) |
272.31 |
44.51 |
227.80 |
农林水支出 |
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扶贫 |
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农村基础设施建设 |
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住房保障支出 |
2.60 |
2.60 |
|
住房改革支出 |
2.60 |
2.60 |
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住房公积金 |
2.60 |
2.60 |
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表三:2017年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称:兴县重点项目发展管理办公室 |
单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
一般公共服务支出 |
272.31 |
发展和改革事务 |
272.31 |
行政运行(发展和改革事务) |
272.31 |
一、工资福利支出 |
37.78 |
基本工资 |
16.63 |
津贴 |
3.26 |
奖金 |
|
绩效工资 |
11.21 |
社会保障缴费 |
6.66 |
其他工资福利 |
0.02 |
二、商品服务支出 |
4.13 |
定员定额经费 |
4.00 |
公务接待费 |
0.03 |
交通费 |
|
工会经费 |
0.10 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
2.60 |
住房公积金 |
2.60 |
遗属补助 |
|
离退休福利费 |
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表四 :2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称::兴县重点项目发展管理办公室 |
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
0.03 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.03 |
3、公务用车费 |
0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
表五:2017年政府采购预算表 |
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单位:万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
采购项目 |
组织形式 |
采购目录 |
采购方式 |
规格要求 |
单价 |
数量 |
总计 |
合计 |
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1.8 |
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兴县重点项目发展管理办公室
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办公用品
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政府集中采购
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文印设备 |
集中采购 |
打印机 |
0.4 |
1 |
0.4 |
|
计算机 |
集中采购 |
电脑 |
0.7 |
2 |
1.4 |
第三部分
兴县重点项目发展管理办公室2017年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2017年收入预算272.31万元,其中:财政拨款272.31万元。
二、支出预算总体安排情况
2017年支出预算272.31万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出72.31万元,城乡社区支出200万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出37.78万元、商品和服务支出支出31.93万元、对个人和家庭的补助支出2.60万元、其他支出200万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2017年部门预算中,一般公共预算资金安排支出 272.31万元。
1.按支出功能分类,一般公共服务支出72.31万元、城乡社区支出200万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出44.51万元;项目支出227.80万元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括基本工资支出16.63万元、津贴补贴支出3.26万元、绩效工资支出11.21万元、社会保障缴费支出6.66万元、其他工资福利支出0.02万元、定额定员经费4.00万元、公务接待费0.03万元、工会经费0.10万元、住房公积金支出2.60万元、遗属补助0.00万元、离退休福利费0.00万元。
四、三公经费的安排情况
2017年预算资金安排0.03万元,公务接待费是0.03万元. 与2016年相比较无增减。