时间:2018-04-30 15:26
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第一部分
部门概况
一、主要职能
1、负责县域居民的日常病、多发病的诊治及危重病人的抢救与转诊;
2、负责医护人员的技术培训,开展传染性防控、公共卫生活动工作;
3、负责自然灾害、突发事件和紧急医疗救援等工作;
4、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务;
二、部门预算单位构成
卫生部门兴县人民医院差额事业单位,我院在编职工307人,下设科室33个。
2018年纳入政府部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 兴县人民医院 |
第二部分
兴县人民医院2018年部门预算表
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表一:2018年收支预算总表 | ||||||||||
部门名称:兴县人民医院 |
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| 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | |||||
一、一般公共预算资金(小计) |
| 一、一般公共服务支出 |
| 一、工资福利支出 | 3408.63 | |||||
财政拨款 | 9751.33 | 二、国防支出 |
| 二、商品和服务支出 |
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行政事业性收费资金 |
| 三、公共安全支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 |
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专项资金 |
| 四、教育支出 |
| 四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 五、 科学技术支出 |
| 五、转移性支出 |
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其他收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
| 七、社会保障和就业支出 |
| 七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 9751.33 | 八、其他资本性支出 | 6342.70 | |||||
四、其他资金 |
| 九、节能环保支出 |
| 九、其他支出 |
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五、经营收入 |
| 十、城乡社区支出 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、援助其他地区支出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、预备费 |
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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收入合计 | 9751.33 | 支出合计 | 9751.33 | 支出合计 | 9751.33 |
表二:2018年一般公共预算资金支出预算表 | |||||||
部门名称:兴县人民医院 |
| 单位:万元 | |||||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 9751.33 | 3408.63 | 6342.70 | ||||
210医疗卫生与计划生育支出 | 9691.07 | 3407.67 | 6283.40 | ||||
02公立医院 | 9691.07 | 3407.67 | 6283.40 | ||||
01综合医院 | 9691.07 | 3407.67 | 6283.40 | ||||
208社会保障和就业支出 | 59.30 |
| 59.30 | ||||
05行政事业单位离退休支出 | 59.30 |
| 59.30 | ||||
04归口管理行政事业单位离退休支出 | 59.30 |
| 59.30 | ||||
221住房保障支出 | 0.97 | 0.97 |
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02住房改革支出 | 0.97 | 0.97 |
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01住房公积金 | 0.97 | 0.97 |
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表三:2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | |
部门名称:兴县人民医院 | 单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 |
一、工资福利支出 | 2979.3 |
二、对个人和家庭的补助 | 21.63 |
三、商品服务支出 | 407.71 |
表四 :2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
部门名称:兴县人民医院 | 单位:万元 |
项 目 | 预算数 |
合计 | 0 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 0 |
3、公务用车费 | 00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 |
(2)公务用车购置费 | 0 |
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表五:2018年政府性基金支出预算表 |
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| 部门名称:兴县看守所 | 单位:万元 |
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| 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 | 0 | 0 | 0 |
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表六
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政府采购预算表 | |||||||||||
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单位编码 | 单位名称 | 项 目 |
| 采购方式 | 规格要求 | 计量单位 | 数量 | |||||
采购项目 | 采购目录 | |||||||||||
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第三部分
兴县人民医院2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算9751.34万元,其中:财政拨款9751.34 万元;
无政府性基金、无国有资源(资产)使用有偿收入
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算9751.34 万元。其中:财政补助支出9751.34万元.
1.按支出功能分类,包括:综合医院9691.07万元、
2.按支出经济分类,包括:基本支出 3408.63 万元、项目支出6342.70万元
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中,一般公共预算资金安排支出9751.34 万元。
1.按支出功能分类:包括:综合医院9691.07万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中:基本支出 3408.63万元,包括人员支出3408.63万元。项目支出6342.70 万元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,基本支出3408.63万元。包括:工资福利支出2979.30万元、对个人和家庭的补助21.63万元。商品服务支出407.71万元。