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时间:2019-10-19 16:37
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兴县重点办2018年部门决算说明
一、部门概念
(一)主要职能
1.为“兴县重点项目发展管理办公室”项目审批建设服务;
2.承担项目手续审批和资金争取上下级衔接工作;
(二)部门决算单位构成
兴县重点项目发展管理办公室由“兴县重点项目发展管理办公室”项目办公室本级组成。
二.2018年收支决算情况
2018年兴县重点项目发展管理办公室部门决算中,年初财政拨款结转和结余158.63万元,本年财政拨款收入282.57万元,本年财政拨款支出347.80万元,年末财政拨款结转和结余190.06万元。
(一)收入决算
2018年收入决算383.02万元,与上年(2017年收入决算800.59万元)相比减少了52.16%万元,原因为:本年度财政拨款数减少,相应收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入282.57万元,政府性基金预算财政拨款收入为0万元、其他收入为100.45万元。
(二)支出决算
2018年公共决算支出为351.59万元,与上年(2017年支出决算640.53万元)相比减少了45.11%万元,原因为本着节约原则,机关实行量入为出,节约事业经费,相对支出减少。其中:一般公共预算财政支出347.80万元、住房保障支出为3.79万元、政府性基金预算支出为0万元、其他资金支出为0万元。
2018年一般公开预算拨款支出按用途划分:
1、基本支出55.65万元,包括:工资福利支出49.62万元、商品和服务支出6.03万元。
2、项目支出135.92万元,包括:商品和服务支出111.22万元、其他资本性支出24.70万元。
(三)“三公”经费决算
2018年一般公共预算执行因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护
费、公务接待会(简称“三公”经费)预算0万元。其中,因公出国(境)
费用0万元,公费用车购置及运行维护费0万元,公务接待费为0元。
(四)其他情况
1. 机关运行经费
2018年机关运行经费6.02万元,其中:事业单位6.02万元(包括办公费3.36万元,差旅费0.80万元,劳务费0.09万元,其他交通费用1.77万元)。
2. 政府采购支出
本单位2018年政府采购支出合计为0万元。
3. 绩效管理情况
本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
三、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费,其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
机关运行经费:指事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件: 2018年收入支出决算表 公开01表 |
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编制单位:山西省兴县重点项目发展管理办公室 金额单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
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栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
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一、财政拨款收入 |
1 |
2,825,698.11 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
3,477,968.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
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二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
7 |
1,004,483.13 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
37,962.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
3,830,181.24 |
本年支出合计 |
60 |
3,515,930.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
1,586,323.40 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出结转 |
27 |
908,323.40 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转和结余 |
28 |
678,000.00 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
1,011,814.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
888,759.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
36 |
5,416,504.64 |
总计 |
70 |
5,416,504.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— %d — |
|
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2018年收入决算表 公开02表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:山西省兴县重点项目发展管理办公室 金额单位:元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
3,830,181.24 |
2,825,698.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,004,483.13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
3,766,587.24 |
2,762,104.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,004,483.13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
3,766,587.24 |
2,762,104.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,004,483.13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010401 |
行政运行 |
1,004,483.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,004,483.13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010450 |
事业运行 |
492,104.11 |
492,104.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2,270,000.00 |
2,270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
63,594.00 |
63,594.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
63,594.00 |
63,594.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
63,594.00 |
63,594.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— %d — |
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2018年支出决算表 公开03表 |
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编制单位:山西省兴县重点项目发展管理办公室 金额单位:元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
3,515,930.57 |
556,689.67 |
2,959,240.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
3,477,968.57 |
518,727.67 |
2,959,240.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
3,477,968.57 |
518,727.67 |
2,959,240.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010401 |
行政运行 |
1,600,235.31 |
235.31 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010450 |
事业运行 |
458,257.36 |
458,257.36 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1,419,475.906 |
60,235.00 |
1,359,240.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
37,962.00 |
37,962.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
37,962.00 |
37,962.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
37,962.00 |
37,962.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
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— %d — |
|
|
|
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2018年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 |
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编制单位:山西省兴县重点项目发展管理办公室 金额单位:元 |
|
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收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,825,698.11 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,877,733.26 |
1,877,733.26 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
37,962.00 |
37,962.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
2,825,698.11 |
本年支出合计 |
54 |
1,915,695.26 |
1,915,695.26 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
210,706.79 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
1,120,709.64 |
1,120,709.64 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
210,706.79 |
基本支出结转 |
57 |
231,950.54 |
231,950.54 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
888,759.10 |
888,759.10 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
30 |
3,036,404.90 |
总计 |
60 |
3,036,404.90 |
3,036,404.90 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:山西省兴县重点项目发展管理办公室 金额单位:元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
1,915,695.26 |
556,454.36 |
1,359,240.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,877,733.26 |
518,492.36 |
1,359,240.90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
1,877,733.26 |
518,492.36 |
1,359,240.90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010450 |
事业运行 |
458,257.36 |
458,257.36 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1,419,475.90 |
60,235.00 |
1,359,240.90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
37,962.00 |
37,962.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
37,962.00 |
37,962.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
37,962.00 |
37,962.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
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— %d — |
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2018年一般公共预算财政拨款决算表(二) 公开06表 |
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编制单位:山西省兴县重点项目发展管理办公室 金额单位:元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
496,219.36 |
302 |
商品和服务支出 |
58,785.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
120,011.36 |
30201 |
办公费 |
32,206.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
93,668.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
31,898.00 |
30203 |
咨询费 |
|
||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
164,680.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
37962.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
48,000.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
7,951.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
910.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17,718.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
1,360,690.90 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1,450.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
1,112,240.90 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
247,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30700 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
39900 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
496,219.36 |
公用经费合计 |
1,419,475.90 |
||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 |
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|
|
— %d — |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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编制单位:山西省兴县重点项目发展管理办公室 |
|
|
金额单位:元 |
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项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2018年部门决算公开相关信息统计表 |
|
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|
|
|
公开08表 |
|
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编制单位:山西省兴县重点项目发展管理办公室
|
金额单位:元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
一、政府采购情况 |
|
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项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
合计 |
1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
货物 |
2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
工程 |
3 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
服务 |
4 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
二、机关运行经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
|
统计数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
(一)行政单位 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资产占用情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1.部级领导干部用车 |
8 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
2.一般公务用车 |
9 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3.一般执法执勤用车 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
4.特种专业技术用车 |
11 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
5.其他用车 |
12 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
13 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
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|
公开09表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:山西省兴县重点项目发展管理办公室 |
金额单位:元 |
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项 目 |
2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(一)合 计 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费用 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
(二)相关统计数 |
──── |
──── |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) |
──── |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) |
──── |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3.公务用车购置数(辆) |
──── |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) |
──── |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) |
──── |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) |
──── |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
──── |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
──── |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|